|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2629-865-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TONER PARA DAEM PUTAENDO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2628-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 470 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 470 |
|
Comuna |
Putaendo
|
|
Impuesto |
52684,2849 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 470 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Librería Comercial |
|
Razón Social |
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.531.350-1 |
|
Sucursal |
Librería Comercial |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER BROTHER TN-3479 12000 PAG ORIGINALES | TONER BROTHER TN-3479 12000 PAG ORIGINALES |
$ 92.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.287
|
$ 277.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 277.286
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.684
|
|
$ 329.970
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.