Orden de Compra. Nº
2629-985-SE18
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INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA PASO HISTÓRICO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-985-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA PASO HISTÓRICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-29-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP ESCUELA PASO HISTORICO del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
15321,6
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA VERONICA
Razón Social
LEVADURA SPA
R.U.T.
76.618.637-8
Sucursal
PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
25
Unidad
BARRA CEREAL VAINILLA TOFFEE
BARRA CEREAL VAINILLA TOFFEE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50221202
Cereales en barra
13
Unidad
BARRA CEREAL MANZANA
BARRA CEREAL MANZANA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50221202
Cereales en barra
10
Unidad
BARRA CEREAL FRUTILLA
BARRA CEREAL FRUTILLA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50221202
Cereales en barra
2
Unidad
BARRA CEREAL BAR CHOCOLATE
BARRA CEREAL BAR CHOCOLATE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50131701
Leche o productos de mantequilla
80
Unidad
LECHE INDIVIDUAL COLUN CHOCOLATE
LECHE INDIVIDUAL COLUN CHOCOLATE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Unidad
LECHE INDIVIDUAL COLUN FRUTILLA
LECHE INDIVIDUAL COLUN FRUTILLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Unidad
LECHE INDIVIDUAL SOPROLE FRUTILLA
LECHE INDIVIDUAL SOPROLE FRUTILLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50202304
Jugos y néctar envasados
36
Unidad
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE DAMASCO
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE DAMASCO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
50202304
Jugos y néctar envasados
21
Unidad
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE MANZANA
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE MANZANA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
50221202
Cereales en barra
14
Unidad
BARRA CEREAL GALDEM
BARRA CEREAL GALDEM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50221202
Cereales en barra
16
Unidad
BARRA CEREAL FRUTILLA QUAQUER
BARRA CEREAL FRUTILLA QUAQUER
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE DURAZNO
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE DURAZNO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados
9
Unidad
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE PIÑA
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE PIÑA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE NARANJA
JUGO INDIVIDUAL SOPROLE NARANJA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 80.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.322
TOTAL OC
$ 95.962
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.