Orden de Compra. Nº263-22-OC08 "F-53, 54, 55 Y 56 EQUIPOS DE APOYO"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 263-22-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra F-53, 54, 55 Y 56 EQUIPOS DE APOYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLAD F-53, 54, 55 Y 56 DEL 12-05-2008 ITEM: 29-05-001 FAVOR ACOMPAÑAR O MENCIONAR ESTA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA.
Proveniente de Licitación 263-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Nacional de Emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beauchef N° 1671
Comuna -1
Impuesto 76950
Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KOENIG E HIJOS LTDA
R.U.T. 80.520.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA ELECTRICA, SEGUN LO ESPECIFICADO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 405.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.950
TOTAL OC $ 481.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.