Orden de Compra. Nº2652-182-SE07 "SERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE SUCURSAL PTO. MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Normalización Previsional - INP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2652-182-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE SUCURSAL PTO. MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE SUCURSAL PTO. MONTT
Proveniente de Licitación 2652-124-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP-X Región
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 509.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Urmeneta 509.
Comuna -1
Impuesto 95706,8
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social F Y P SOPORTE S A
R.U.T. 96.960.960-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosSERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE SUCURSAL PTO. MONTT $ 503.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.720 $ 503.720
Total Neto $ 503.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.707
TOTAL OC $ 599.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.