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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2655-100-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA VOLANTES, MASAJEADORES Y PELOTITAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ISL Región Metropolitana |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 726. segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
SAN PABLO 2471 3ER PISO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
701142,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN PABLO 2471 3ER PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGAR EN SAN PABLO 2471 3ER PISO A CARLOS DURAN FAUNDEZ | |
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Proveedor |
Duclos.cl |
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Razón Social |
MARIANNE DUCLOS, DISENO Y PUBLICIDAD E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.051.194-3 |
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Sucursal |
Duclos.cl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
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$ 3.727.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.727.500
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$ 3.727.500
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Total Neto
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$ 3.727.500
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Descuento
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$ 37.275
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 701.143
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.391.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.