Orden de Compra. Nº2655-11752-SE08 "01 COMUNICACIONES 2655-11191-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Normalización Previsional - INP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2655-11752-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2008
Nombre de la Orden de Compra 01 COMUNICACIONES 2655-11191-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2655-11191-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región Metropolitana
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 726 2º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 376200
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 726 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAVER
Razón Social Marcelo Sanchez
R.U.T. 12.487.917-5
Sucursal MAVER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad Se adjunta Terminos de Referencia. $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
Total Neto $ 1.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.200
TOTAL OC $ 2.356.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.