Orden de Compra. Nº2655-590-OC08 "02 Sector Activo 2655-224-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Normalización Previsional - INP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2655-590-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra 02 Sector Activo 2655-224-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere comprar bolsos, se adjunta Terminos de Referencia. Sin referencia.
Proveniente de Licitación 2655-224-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región Metropolitana
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 726 2º Piso
Comuna -1
Impuesto 48307,5
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 726 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN VASQUEZ MATHIEU
R.U.T. 10.059.649-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos para verificadores1UnidadBolsos para verificadoresSe adjuntan Terminos de Referencia $ 254.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.250 $ 254.250
Total Neto $ 254.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.308
TOTAL OC $ 302.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.