Orden de Compra. Nº2655-946-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-242-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2655-946-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-242-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2655-242-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región Metropolitana
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación SAN PABLO 2471 3ER PISO
Comuna Santiago
Impuesto 25296,22
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 2471 3ER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A.
Razón Social CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER SA
R.U.T. 96.592.480-9
Sucursal CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1UnidadISL COMPRA DE LENTES OPTICOS PACIENTE S.M.G.  $ 133.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.138 $ 133.138
Total Neto $ 133.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.296
TOTAL OC $ 158.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.