Orden de Compra. Nº2655-968-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-252-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2655-968-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2655-252-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2655-252-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región Metropolitana
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 10. primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación SAN PABLO 2471 3ER PISO
Comuna Santiago
Impuesto 494000
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 2471 3ER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda.
Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.533.720-6
Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes1UnidadISL CONFECCION DE CUADERNILLOS PARA CAPACITACIONES  $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.000
TOTAL OC $ 3.094.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.