Orden de Compra. Nº2656-1012-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-641-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-1012-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-641-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-641-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 105442,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ROMERO S.
Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T. 10.093.914-2
Sucursal JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa21TiraPERFIL FIERRO ANGULAR 30 X 30 X 2 MM X 6 MTS  $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.546 $ 42.546
11101712
Aleación ferrosa10TiraPERFIL FIERRO 70 X 30 X 3 MM X 6 MTS.-  $ 15.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
11101712
Aleación ferrosa20TiraPLETINA FIERRO 30 X 3 MM X 6 MTS.-  $ 3.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.940 $ 65.940
31162006
Clavos de alambre40kilogramoCLAVO CORRIENTE 10 K. DE 2" - 10 K. 2 1/2" - 10 K. DE 3" Y 10 K. 4"  $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.760 $ 27.760
31211505
Pinturas aceitosas4GalónIMPERMEABILIZANTE PARA MADERA, COLOR ROBLE  $ 11.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.948 $ 44.948
31211505
Pinturas aceitosas4GalónGALON PINTURA AL AGUA (LATEX), COLOR BLANCO.-  $ 3.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.024 $ 14.024
31211505
Pinturas aceitosas4GalónGALON PINTURA ESMALTE SINTETICO, COLOR AZUL ELECTRICO, TIPO SOQUINA.-  $ 10.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.328 $ 40.328
31211505
Pinturas aceitosas4GalónGALON PINTURA OLEO, COLOR NARANJA, TIPO SOQUINA.-  $ 7.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.976 $ 31.976
31211505
Pinturas aceitosas5GalónGALON PINTURA, OLEO , COLOR BERMELLON, TIPO SOQUINA.-  $ 7.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.970 $ 39.970
31211505
Pinturas aceitosas4GalónGALON PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY, TIPO SOQUINA.-  $ 10.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.328 $ 40.328
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroLITRO DILUYENTE PARA PINTURA SINTETICO, CON ENVASE.-  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDILUYENTE ACRILICO CON ENVASE.-  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealMANGUERA DE GOMA PARA RIEGO 3/4".-  $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.700 $ 36.700
Total Neto $ 554.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.442
TOTAL OC $ 660.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.