Orden de Compra. Nº
2656-1012-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-641-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2656-1012-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-641-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2656-641-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T.
69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T.
69.150.100-0
Dirección de Facturación
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna
Tomé
Impuesto
105442,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME ROMERO S.
Razón Social
JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T.
10.093.914-2
Sucursal
JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
21
Tira
PERFIL FIERRO ANGULAR 30 X 30 X 2 MM X 6 MTS
$ 2.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.546
$ 42.546
11101712
Aleación ferrosa
10
Tira
PERFIL FIERRO 70 X 30 X 3 MM X 6 MTS.-
$ 15.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
11101712
Aleación ferrosa
20
Tira
PLETINA FIERRO 30 X 3 MM X 6 MTS.-
$ 3.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.940
$ 65.940
31162006
Clavos de alambre
40
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 10 K. DE 2" - 10 K. 2 1/2" - 10 K. DE 3" Y 10 K. 4"
$ 694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.760
$ 27.760
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
IMPERMEABILIZANTE PARA MADERA, COLOR ROBLE
$ 11.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.948
$ 44.948
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALON PINTURA AL AGUA (LATEX), COLOR BLANCO.-
$ 3.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.024
$ 14.024
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO, COLOR AZUL ELECTRICO, TIPO SOQUINA.-
$ 10.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.328
$ 40.328
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALON PINTURA OLEO, COLOR NARANJA, TIPO SOQUINA.-
$ 7.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.976
$ 31.976
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
GALON PINTURA, OLEO , COLOR BERMELLON, TIPO SOQUINA.-
$ 7.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.970
$ 39.970
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY, TIPO SOQUINA.-
$ 10.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.328
$ 40.328
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
LITRO DILUYENTE PARA PINTURA SINTETICO, CON ENVASE.-
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.970
$ 7.970
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
DILUYENTE ACRILICO CON ENVASE.-
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.970
$ 7.970
40142008
Mangueras para agua
100
Metro Lineal
MANGUERA DE GOMA PARA RIEGO 3/4".-
$ 367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.700
$ 36.700
Total Neto
$ 554.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.442
TOTAL OC
$ 660.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.