Orden de Compra. Nº2656-1014-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-614-LR15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-1014-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-614-LR15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-614-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 8220271,3172
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO
Razón Social TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI
R.U.T. 76.197.474-2
Sucursal TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal26Unidad no definidaVALOR POR PROVISIÓN DE PERSONAL POR LA CANTIDAD DE 26 PERSONAS DEL SERVICIO DE ORNATO MES DE NOVIEMBRE 20199VALOR POR PROVISIÓN DE PERSONAL POR LA CANTIDAD DE 26 PERSONAS DEL SERVICIO DE ORNATO MES DE NOVIEMBRE 2019 $ 503.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080.002 $ 13.079.991
80111701
Servicios de contratación de personal60UnidadVALOR POR PROVISIÓN DE PERSONAL POR LA CANTIDAD DE 60 PERSONAS DEL SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2019VALOR POR PROVISIÓN DE PERSONAL POR LA CANTIDAD DE 60 PERSONAS DEL SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2019 $ 503.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184.620 $ 30.184.595
Total Neto $ 43.264.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.220.271
TOTAL OC $ 51.484.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.