|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2656-1065-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-531-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
109482,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Oficinta Ltda. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.702.500-3 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Oficinta Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Unidad no definida | | NOTEBOOK HP PAVILION TM2-1080 LA |
$ 576.225,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 576.225
|
$ 576.225
|
|
|
Total Neto
|
$ 576.225
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 109.483
|
|
$ 685.708
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.