Orden de Compra. Nº2656-1187-CM17 "COMPRA DE NEUMATICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-1187-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 82870,1568
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Razón Social RIOSAN CIA LTDA
R.U.T. 86.855.300-6
Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles2 (1254703) NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO GOODYEAR G 686 DIRECCION MIXTO 295/80 R22,5 UNIDAD 1280703(1254703) NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO GOODYEAR G 686 DIRECCION MIXTO 295/80 R22,5 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 218.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.042 $ 436.042
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256045) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE 1282054(1256045) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero2 (1256049) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 1282058(1256049) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 454.332
Descuento $ 18.173
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.870
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 519.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.