Orden de Compra. Nº2656-243-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-197-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-243-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-197-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-197-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Alarcón Cisternas
Razón Social CESAR FERNANDO ALARCON CISTERNAS
R.U.T. 8.206.981-K
Sucursal César Alarcón Cisternas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos7437Unidad no definidaHORAS EXTRASHORAS EXTRAS $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.622 $ 40.904
78111808
Arriendo de vehículos19UnidadCONTRATACION ARRIENDO DE FURGON SEGUN BASES DE LICITACION correspondiente al mes de Marzo de 2022El valor diario es de 59.500 pesos, con facturación exenta de IVA. $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.500 $ 1.130.500
Total Neto $ 1.171.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.171.404

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.