|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2656-346-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-174-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2656-174-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
54720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-03-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Sergio López San Martín |
|
Razón Social |
SERGIO MARCELO LOPEZ SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
5.890.592-5 |
|
Sucursal |
Sergio López San Martín |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181501
| Delantales protectores | 80 | Unidad | DELANTAL COTONA EN TELA POPLIN CON LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO CON BOLSILLOS LATERALES, TALLA A CONVENIR | |
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 288.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.720
|
|
$ 342.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.