Orden de Compra. Nº2656-38-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2656-13-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-38-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2656-13-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITAN MATERIALES PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES Y ESTEROS DE LA COMUNA
Proveniente de Licitación 2656-13-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna -1
Impuesto 63995,23
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
432113 : CARRETILLA CCTERA C/RUEDA N5Unidad432113 : CARRETILLA CCTERA C/RUEDA NCON RUEDA NEUMATICA $ 16.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.375 $ 84.375
27112002
267112 AZADON 2 PUNTAS FORJADO12Unidad267112 AZADON 2 PUNTAS FORJADOCON MANGO $ 5.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.116 $ 67.116
27112003
78981X : RASTRILLO CURVO REFORZ MGO.12Unidad78981X : RASTRILLO CURVO REFORZ MGO.CON MANGO $ 5.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.916 $ 62.916
27112004
675415 : PALA PTA HUEVO C/M MADERA G20Unidad675415 : PALA PTA HUEVO C/M MADERA GPALAS PUNTA HUEVO CON MANGO $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080
27112008
094374: HORQUET P/PASTO 4DTES MGO/L10Unidad094374: HORQUET P/PASTO 4DTES MGO/LHORQUETAS CON MANGO $ 6.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.330 $ 64.330
46181504
676373: GUANTE LATEX MULTIUSO T-STA AMARILLO60Par676373: GUANTE LATEX MULTIUSO T-STA AMARILLODE GOMA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 336.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.995
TOTAL OC $ 400.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.