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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2656-404-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 2656-490-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2656-490-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1185 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
105871,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kropsys |
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Razón Social |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
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R.U.T. |
76.095.533-7 |
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Sucursal |
Kropsys |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 55722 | Unidad | Servicio de arriendo de fotocopiadoras Nuevas según lo indicado en bases adjuntas. Correspondiente al mes de Abril de 2019.- | Equipos samsung M4080FX hasta 42PPM con doble bandeja y mueble base, atención técnica en 45 Min. INSUMOS ORIGINALES, considera repuestos y fungibles para la operación, excluye papel. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 557.220
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$ 557.220
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Total Neto
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$ 557.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.872
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$ 663.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.