Orden de Compra. Nº2656-409-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-372-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-409-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-372-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-372-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 296544,02
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221603
Splitter de sistema de servicio telefónico convencional (POTS) de equipo de premisa de cliente (CPE) de línea de digital (DSL)1UnidadPROVISION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y DATOS MPLS PERIODO DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2021 AL 20 DE MAYO DE 2021PROVISION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y DATOS MPLS PERIODO DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2021 AL 20 DE MAYO DE 2021 $ 1.560.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.758 $ 1.560.758
Total Neto $ 1.560.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.544
TOTAL OC $ 1.857.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.