Orden de Compra. Nº2656-477-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-213-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-477-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-213-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-213-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 477 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 71845,536
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo
Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.925.387-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guillermo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras45016Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 FOTOCOPIADORAS SEGUN BASES DE LICITACION PARA EDIFICIO MUNICIPAL SE ADJUNTA DETALLE EN INFORME TECNICO FOTOCOP N° 1 C/I 252.559. - C/F 263.961 CONSUMO 11.402.- COPIAS FOTOCOP N° 2 C/I 355.620.-C/F 369.185.- TOTAL CONSUMO 13.565 COPIAS FOTOCOP N° 3 C/I 170.434- C/F 187.672.-TOTAL CONSUMO 17.238 COPIAS FOTOCOPIA N° $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.128 $ 378.134
Total Neto $ 378.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.846
TOTAL OC $ 449.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.