Orden de Compra. Nº2656-528-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-375-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-528-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-375-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 528 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 87815,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Minimarket JP
Razón Social JENNY PATRICIA RODRÍGUEZ GARRIDO
R.U.T. 8.651.621-7
Sucursal Minimarket JP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1PackAdquisición de alimentos y bebidas. Según documento anexo, debe postular por la totalidad. Debe adjuntar el detalle de lo que ofrece lo que debe coincidir con lo solicitado, Entregar en bodega Municipaladquisición de colaciones frías para feria de seguridad escolar. $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.185 $ 462.185
Total Neto $ 462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.815
TOTAL OC $ 550.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.