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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2656-53-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-32-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2656-32-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
127680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2014 |
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Proveedor |
FERROJOYA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL FERROJOYA LIMITADA
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R.U.T. |
76.199.922-2 |
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Sucursal |
FERROJOYA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 14 | Unidad | BATERIA 12 VOLTS SEGUN BASES ADJUNTAS | BATERIAS DE 55A 12V SEGUN PEDIDO 3 DIAS EN SUS BBODEGAS SEGUN BASES GARANTIA SERVICIO TECNICO PENCO |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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39111514
| Luces de árboles | 40 | Rollo | LUCES LED SEGUN BASES ADJUNTAS | LUCES LED 12V |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 672.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.680
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$ 799.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.