Orden de Compra. Nº2656-59-SE25 "2656-124-le21 dic 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 2656-124-le21 dic 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-124-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación san german 1244 tome
Comuna Tomé
Impuesto 65331,5
Dirección de Envío de la Factura san german 1244 tome
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur S.A.
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
R.U.T. 90.299.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Telefónica del Sur S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222631
Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi)1Unidad no definidaCONTRATACION SERVICIO DE WIFI MUNICIPAL SEGUN BASES ADJUNTAS BANDA ANCHA FIJACONTRATACION SERVICIO DE WIFI MUNICIPAL SEGUN BASES ADJUNTAS BANDA ANCHA FIJA PERIODO 1/12/2024 AL 31/12/2024 FACTURA 013480501 MES DE DICIEMBRE DE 2024 $ 343.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.850 $ 343.850
Total Neto $ 343.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.332
TOTAL OC $ 409.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.