Orden de Compra. Nº2656-653-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-380-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-653-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-380-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-380-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 35397
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEPIEDRA
Razón Social MARIANA MARGOT DEL CARMEN BENASSI GARCIA
R.U.T. 2.589.206-2
Sucursal ARTEPIEDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos10UnidadGALVANOS EN MADERA CON LOGOTIPOS EN PIEDRA Y PORTAPLACAS  $ 18.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.300 $ 186.300
Total Neto $ 186.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.397
TOTAL OC $ 221.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.