Orden de Compra. Nº2656-655-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-557-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-655-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-557-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 655 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 63460
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purapel
Razón Social COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA
R.U.T. 77.179.245-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purapel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1KitADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL-CEDIAM SEGÚN FICHA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTA, DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD. FUSA N°36610 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL-CEDIAM $ 334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000
Total Neto $ 334.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.460
TOTAL OC $ 397.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.