Orden de Compra. Nº2656-686-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-613-LR15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-686-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-613-LR15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 850286,29
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221603
Splitter de sistema de servicio telefónico convenc1Unidad no definidapago de factura Nº 16427425 por un monto de $5.325.477.- desde la licitación 2656-613-LR15pago de factura Nº 16427425 por un monto de $5.325.477.- desde la licitación 2656-613-LR15 $ 4.475.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.475.191 $ 4.475.191
Total Neto $ 4.475.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 850.286
TOTAL OC $ 5.325.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.