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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2656-686-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-613-LR15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1185 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
850286,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
92.580.000-7 |
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Sucursal |
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221603
| Splitter de sistema de servicio telefónico convenc | 1 | Unidad no definida | pago de factura Nº 16427425 por un monto de $5.325.477.-
desde la licitación 2656-613-LR15 | pago de factura Nº 16427425 por un monto de $5.325.477.-
desde la licitación 2656-613-LR15 |
$ 4.475.191,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.475.191
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$ 4.475.191
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Total Neto
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$ 4.475.191
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 850.286
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$ 5.325.477
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.