Orden de Compra. Nº2656-698-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-381-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-698-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-381-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-381-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 66658,65
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neus Computación
Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ
R.U.T. 9.985.842-7
Sucursal Neus Computación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)15Unidadmemorias kvr400x64c3a/1g  $ 23.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.835 $ 350.835
Total Neto $ 350.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.659
TOTAL OC $ 417.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.