Orden de Compra. Nº2656-7-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-5-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-5-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1185
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tomé
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 1915,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Helga Bauer Werneburg
Razón Social HELGA ERICA BAUER WERNEBURG
R.U.T. 4.071.724-2
Sucursal Helga Bauer Werneburg
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadRodillo poliester longitud 18cm  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 10.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.915
TOTAL OC $ 11.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.