Orden de Compra. Nº2656-70-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-32-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-70-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-32-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-32-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 85138,43
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALESSAN GERMAN Nº 1244 TOME
CONTACTO MARCELO CONCHA
TELEFONO 90780617
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ROMERO S.
Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T. 10.093.914-2
Sucursal JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111723
Llaves de tubo2UnidadLlaves de paso 3/4"  $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.854 $ 2.854
27111723
Llaves de tubo2Unidadllaves de paso de 1"  $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904 $ 4.904
27121704
Uniones Hidráulicas25UnidadTubos de vinilit  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.375 $ 41.375
30102303
Perfiles de hierro10UnidadPerfil de fierro 70*30 2mm de espesor  $ 10.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.950 $ 108.950
30102303
Perfiles de hierro9UnidadPerfil de fierro 50*30 2mm de espesor  $ 8.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.266 $ 76.266
30102603
Platina de hierro9UnidadPlatina de fierro de 3mm 50*50  $ 6.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.539 $ 55.539
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito30UnidadRollos de teflón  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31231313
Tubería de plástico5UnidadCañería de pvc de 1"  $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.245 $ 8.245
31231313
Tubería de plástico10Unidadcañería de pvc de 3/4"  $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.730 $ 10.730
40141702
Grifos4UnidadLlaves de jardín de 3/4"  $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.636 $ 7.636
40141702
Grifos4UnidadLlaves de jardín de 1"  $ 2.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.528 $ 11.528
40142115
Tubería de plástico10Unidadreducción de pvc de 1 a 3/4"  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
40142115
Tubería de plástico10Unidadunion pvc de 3/4"  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
40142115
Tubería de plástico10UnidadT pvc 3/4"  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
11162108
Tejido o tela de malla metálica100Metro LinealMalla Raschel negra  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.300
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealManguera de goma para riego 3/4"  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 448.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.138
TOTAL OC $ 533.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.