Orden de Compra. Nº2656-742-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-384-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-742-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-384-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2656-384-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 64277
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN BODEGA MUNICIPALMODEGA MUNICIPAL UBICADA EN SAN GERMAN 1244, TOME
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura35kilogramoKILOS DE SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32 TIPO INDURA  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
27112004
Palas50UnidadPALAS PLASTICAS CON MANGO (TIPO DOÑA CLORINDA)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31161601
Pernos de anclaje250UnidadPERNOS DE ANCLAJE 1/8" 3.5" (9MM DE ANCHO-95MM DE LARGO)  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31191510
Piedras abrasivas2UnidadPIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO 8*1"  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
46181504
Guantes protectores120ParPARES DE GUANTES CABRETILLA  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47131615
Escobillones45UnidadESCOBILLONES DOMESSTICOS (TIPO DOÑA CLORINDA)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 338.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.277
TOTAL OC $ 402.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.