|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2656-805-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-449-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2656-449-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
7405,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-08-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
|
Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.905.210-7 |
|
Sucursal |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201606
| Calafateos | 10 | Unidad | Silicona uso automotriz (ploma) | |
$ 2.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.500
|
$ 22.500
|
30101613
| Barras de estaño | 1 | Rollo | Rollo de estaño de 3mm | |
$ 7.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.975
|
$ 7.975
|
31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 10 | Rollo | Cinta aisladora Electrica de P.V.C 20 METROS tipo 3M | |
$ 850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.500
|
$ 8.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.975
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.405
|
|
$ 46.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.