Orden de Compra. Nº2657-151-SE10 "Materiales ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-151-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-54-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA
R.U.T. 1.292.399-6
Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería20GalónContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-oleo brillante. $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
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Grapas de ferretería10Galónbarniz caoba.  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
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Grapas de ferretería15UnidadContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-brocha 2 1/2" hela. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31162404
Grapas de ferretería15UnidadContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-rodillo 18 cm. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31162404
Grapas de ferretería50UnidadContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-lija madera 100. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162404
Grapas de ferretería50UnidadContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-lija fierro 80. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31162404
Grapas de ferretería20LitroContrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.-aguarras. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 480.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.