|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2657-151-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales ferreteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2663-54-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
|
Razón Social |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA
|
|
R.U.T. |
1.292.399-6 |
|
Sucursal |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 20 | Galón | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | oleo brillante. |
$ 12.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 248.000
|
$ 248.000
|
31162404
| Grapas de ferretería | 10 | Galón | barniz caoba. | |
$ 11.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.000
|
$ 115.000
|
31162404
| Grapas de ferretería | 15 | Unidad | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | brocha 2 1/2" hela. |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.500
|
$ 28.500
|
31162404
| Grapas de ferretería | 15 | Unidad | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | rodillo 18 cm. |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
31162404
| Grapas de ferretería | 50 | Unidad | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | lija madera 100. |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
31162404
| Grapas de ferretería | 50 | Unidad | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | lija fierro 80. |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
31162404
| Grapas de ferretería | 20 | Litro | Contrato de suministro materiales de ferreteria y de construccion.- | aguarras. |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 480.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.