Orden de Compra. Nº2657-210-SE19 "Contrato suministro ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-210-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación BORIES N° 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 52557,23
Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC
Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA.
R.U.T. 76.756.865-7
Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20Unidadplancha en V 2 mts. x 0.35  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100
31161503
Clavo-tornillo345Unidadtornillo autop. 6 x 3   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.005 $ 10.005
31161503
Clavo-tornillo300Unidadtornillo autop. 6 x 1  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211505
Pinturas aceitosas4Unidadpintura antioxido gl. marca tricolor  $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.336 $ 60.336
23171603
Cortadores de cañerías o tubos4Unidadtubo sanitario 75 mm x 6 mt.  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.304
40142604
Codos de tubo5Unidadcodo PVC 75 mm gris  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo lana natural 18 cm.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidadaguarras lt.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211904
Brochas1Unidadbrocha hela 2  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
23171509
Soldadura9Unidadsoldadura estaño 50% en barra  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.153 $ 18.153
31162201
Remaches ciegos70Unidadremaches pop 4 x 14  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
Total Neto $ 276.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.557
TOTAL OC $ 329.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.