Orden de Compra. Nº2657-231-SE10 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-231-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech Lagos
Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS
R.U.T. 5.112.597-5
Sucursal Margarita Chelech Lagos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidapapel diploma opalina.  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111509
Artículos de papelería5Unidadscotch grande.  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
14111509
Artículos de papelería15UnidadConvenio suministro articulos de escritorio y utiles de oficina, segun detalle adjunto.plumones acrilicos. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
14111509
Artículos de papelería20Unidadpapel de envolver.  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
14111509
Artículos de papelería5Unidadresma oficio.  $ 3.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.605 $ 16.605
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadConvenio suministro tintas para impresora y toner segun detalle adjunto.toner 35A. $ 45.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.890 $ 45.890
14111509
Artículos de papelería100UnidadConvenio suministro articulos de escritorio y utiles de oficina, segun detalle adjunto.lapices de pasta. $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadConvenio suministro tintas para impresora y toner segun detalle adjunto.toner 36A. $ 52.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.700 $ 52.700
14111509
Artículos de papelería5Resmaresma carta.  $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355
Total Neto $ 159.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 159.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.