Orden de Compra. Nº2657-252-SE10 "Materiales de oficina y tintas"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-252-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina y tintas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech Lagos
Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS
R.U.T. 5.112.597-5
Sucursal Margarita Chelech Lagos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2CajaCd caja 50 unidades.  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
14111509
Artículos de papelería2CajaDVD caja 50 unidades.  $ 12.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.282 $ 24.282
14111509
Artículos de papelería15Cajacaja clips.  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
14111509
Artículos de papelería5Unidadblock rhein.  $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.655 $ 11.655
14111509
Artículos de papelería10Unidadcorrector rol.  $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610
14111509
Artículos de papelería20Unidaddestacador.  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
14111509
Artículos de papelería10Unidadpegamento barra.  $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
14111509
Artículos de papelería50Unidadcinta scotch chico.  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadConvenio suministro tintas para impresora y toner segun detalle adjunto.tinta HP 28. $ 15.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.610 $ 75.610
14111509
Artículos de papelería50Unidadlapiz bic.  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111509
Artículos de papelería5ResmaConvenio suministro articulos de escritorio y utiles de oficina, segun detalle adjunto.resma carta. $ 2.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355
14111509
Artículos de papelería30ResmaConvenio suministro articulos de escritorio y utiles de oficina, segun detalle adjunto.resma oficio. $ 3.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.630 $ 99.630
14111509
Artículos de papelería2Tubocaja mina 0,5.  $ 4.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.424
Total Neto $ 299.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 299.358

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.