Orden de Compra. Nº2657-383-SE13 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-383-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel10Unidadcinta papel  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31201517
Cinta para empaquetar10Unidadcinta embalar transparente  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.610
31201517
Cinta para empaquetar20Unidadscotch chico  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201517
Cinta para empaquetar20Unidadscotch grande  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
41111604
Reglas10Unidadregla plástica 30 cm.  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44111509
Portalápiz2Unidadporta lápiz rejilla  $ 1.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.982 $ 3.982
44121506
Sobres estándar50Unidadsobres carta (bond)  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121506
Sobres estándar50Unidadsobres extraordinario  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121618
Tijeras5Unidadtijeras  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidadporta scotch  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
60121302
Cuchillo cartonero10Unidadcuchillo cartonero  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidadlápiz tinta UM 153  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
44121801
Cinta correctora10Unidadcorrector cinta  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 105.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 105.117

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.