Orden de Compra. Nº2657-40-SE16 "Contrato suministro materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-40-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-25-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación BORIES N° 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 128844,7
Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar5Unidadcinta de embalar  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60Unidadresma carta  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.180 $ 201.180
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60Unidadresma oficio  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.460 $ 236.460
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Unidadpegamento en barra  $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
44121506
Sobres estándar1000Unidadsobre americano  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39121310
Cajas de uso general10Unidadcaja armable  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44122001
Archivadores de fichas80Unidadarchivador lomo ancho oficio  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200
44101707
Corcheteras2Unidadcorchetera mediana  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
44121704
Lápiz pasta50Unidadlápiz pasta bic azul  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 678.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.845
TOTAL OC $ 806.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.