Orden de Compra. Nº2657-52-SE18 "Contrato suministro Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-52-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación BORIES N° 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 29700,42
Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5Unidadbolsa de basura de 110 x 120 superior  $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650
47121701
Bolsas de basura5Unidadbolsa de basura de 70 x 90 superior  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795 $ 2.795
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidaddesinfectante spray lysoform  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
47131816
Desodorantes4Unidaddesodorante ambiental 360 ml poett  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131615
Escobillones4Unidadescobillones mango plástico virutex  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
53131608
Jabones5Unidadjabón líquido 350 ml con dispensador le sancy  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735 $ 5.735
47131810
Productos para lavar platos6Unidadlavaloza 500 cc quix  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidadlimpia piso bidón 5 lt. oso  $ 3.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344 $ 6.344
47131824
Productos de limpieza de ventanas6Unidadlimpiavidrios 5 lt. oso  $ 4.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.842 $ 25.842
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidadlustra muebles 500 ml virginia  $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.452 $ 8.452
10191704
Matamoscas8Unidadmatamoscas raid  $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680
14111704
Papel higiénico4Unidadpapel higiénico 4 rollos confort  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
47131618
Mopas húmedas8Unidadtrapero de lana con ojal 50 x 45 virutex  $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.624 $ 14.624
Total Neto $ 156.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.700
TOTAL OC $ 186.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.