Orden de Compra. Nº2657-76-SE19 "Contrato suministro materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2657-76-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación BORIES N° 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 67007,3
Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl16Unidadcloro 5 litros oso  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.680 $ 47.680
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidadabrillantador de piso 900 ml virginia  $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
14111704
Papel higiénico40Unidadpapel higiénico 1 rollo industrial para dispensador  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
12191501
Solventes aromáticos12Unidaddesodorante ambiental 30 ml poett  $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
47131618
Mopas húmedas30Unidadtrapero de lana con ojal 50 x 45 virutex  $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidadlimpia piso bidón 5 litros oso  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47121701
Bolsas de basura30Unidadbolsa de basura 50 x 70 superior  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadlimpiador en crema 500 ml cif  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 352.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.007
TOTAL OC $ 419.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.