Orden de Compra. Nº2658-1039-OC06 "MATERIALES `PARA LETREROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-1039-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2006
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES `PARA LETREROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS SEÑALETICOS DE ATENCION PLAYAS DE ANCUD, ARENA GRUESA, LECHAGUA 1 Y 2 Y FATIMA.O.COMPRA 51673
Proveniente de Licitación 2658-1037-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 21718,71
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA LORENA CARDENAS BARRIA
R.U.T. 11.716.776-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2UnidadTablero de partículasPLANCHAS DE TERCIADO MARINO DE 15 MM $ 25.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.136 $ 50.136
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPinturas de coberturaGALON DE PINTURA OLEO BLANCO $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.336 $ 7.336
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPinturas de coberturaGALON DE PINTURA CAOBA COLOR ALERCE $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.672 $ 14.672
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO DE 4" DE LANA $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
31211904
Brochas Hella de 2"2UnidadBrochas Hella de 2"BROCHAS DE 2" $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
27111604
Hachas de mano1UnidadHachas de manoHACHA DE MANO $ 2.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.705 $ 2.705
30111601
Cemento5UnidadCementoBOLSAS DE CEMENTO $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta para empaquetarHUINCHA ENGOMADAS PARA PINTAR DE 1" $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.935 $ 3.935
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPinturas de coberturaPINTURA ROJA BERMELLON $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.213 $ 2.213
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPinturas de coberturaPINTURA OLEO AMARILLO REY $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.213 $ 2.213
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPinturas de coberturaPINTURA OLEO CAFE MORO $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.213 $ 2.213
Total Neto $ 114.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 21.719
TOTAL OC $ 136.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.