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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2658-133-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OP 19 OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ancud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada 660 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 660 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
49451,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 660 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IDINI Y AMBIADO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIM
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R.U.T. |
76.083.303-7 |
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Sucursal |
IDINI Y AMBIADO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 24 | Unidad | PERNO DE 2" X 1/4 CON GOILLA Y TUERCA | |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.112
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$ 38.112
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11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Unidad | PLANCHA DE FIERRO DE 3000 X 1000X 3MM | |
$ 165.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.378
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$ 165.378
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31161701
| Tuercas de anclaje | 24 | Unidad | TUERCA DE SEGURIDAD | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.112
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$ 14.112
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31161801
| Golillas de seguridad | 48 | Unidad | GOLILLAS
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$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.864
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$ 6.864
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11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Unidad | PERFIL DE FIERRO RECTANGULAR NEGRO DE 80 X 40 | |
$ 35.803,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.803
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$ 35.803
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Total Neto
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$ 260.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.451
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$ 309.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.