Orden de Compra. Nº2658-1349-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1597-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-1349-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1597-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ancud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 40603,19
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS CHILOE
Razón Social FIDELISA IRIS MAYORGA SOTO
R.U.T. 4.356.769-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS CHILOE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4" TIPO HELA  $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486 $ 2.486
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO ITALIANO  $ 16.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO ATORNILLADOR DE 12 V.  $ 54.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.266 $ 54.266
30151602
Planchas de escurrimiento2UnidadPLANCHAS DE TRCIADO MARINO DE 15 O 16 MM  $ 66.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.362 $ 133.362
46181504
Guantes protectores4UnidadPARES DE GUANTES MULTIUSO POLIESTER LATEX  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31201515
Cintas de papel4UnidadROLLOS DE CINTA DE PAPEL ENGOMADO DE 1"  $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2" TIPO HELA  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093 $ 1.093
Total Neto $ 213.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.603
TOTAL OC $ 254.304


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.617.713-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.554.876-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 4.356.769-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.