Orden de Compra. Nº2658-1508-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1571-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-1508-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1571-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ancud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140536007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 143450
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VORTEX
Razón Social PABLO ANDRÉS ROJAS VEGA
R.U.T. 15.874.834-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VORTEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 4 TABLEROS DE BASQUETBOL, 2 EN MULTICANCHA DE FATIMA Y EN MULTICANCHA DE CHACAO, INCLUYE: - MANO DE OBRA, ADQUISICIÓN DE TABLEROS CON AROS Y MALLAS, PERNOS DE SUJECIÓN, INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS. (TABLEROS RECTAGULARES DE 1.05 MTS. DE ALTO Y 1.80 MTS. DE LARGO, DE TERCIADO MARINO, PINTADOS DE BLANCO, CON LÍNEAS DE DEMARCACIÓN COLOR NEGRO. - EL PROVEEDOR DEBE CUBRIR TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS. (MONTO MAXIMO PRESUPUESTADO $900.000)  $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 143.450
TOTAL OC $ 898.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.874.834-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.442.346-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.