Orden de Compra. Nº2658-321-SE19 "ALIMENTOS OP277 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-321-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS OP277 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 183218,9
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidriosaluminiosdupre
Razón Social GALVARINO DUPRE CARTER
R.U.T. 2.599.421-3
Sucursal vidriosaluminiosdupre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad3 LIMO COMPLETO, 5 POLVO IMPERIAL, 3 SOBRE DE ORÉGANO, 6 MANJAR DE KILO, 22 BOLSA DE MERMELADA, 4 PAQ DE LEVADURA, 3 SAL FINA, 2 JUGO DE LIMON, 20 PATE DE TERNERA, 6 PIMENTON EN CAJA, 18 SOPAS MAGGI, 30 PEPINOS VERDES, 48 POSTRE DE LECHE, 48 POSTRE JALEA, 10 PAQ FIDEOS, 24 ACELGAS, 9 QUESO LAMINADO, 10K DE VACUNO, 10K PULPA, 50 TRUTOS DE POLLO, 20 ACEITE, 60 YOGURT, 50 CHULETAS DE CERDO, 80 MANZANAS VERDES, 4 SACO DE PAPAS, 2 HARINADE 50K, 70 HAMBURGUESA, 50 CARNE MOLIDA, 25 LECHUGA, 24 MARGARINA, 30 SALSA DE TOMATE, 4 TARRO DE MILO, 6 CAJA DE TE GRANDE, 6 TARRO CAFE ECCO, 15 TALLARINES, 15 ESPIRALES, 6 BANDEJAS HUEVO BLANCO, 56 PANES COMPLETO, 6 BEBIDAS, 2 TARRO DURAZNO, 10K CARNE VACUNO, 8K POROTOS, 11 TARRO JUREL, 7K ZAPALLO, 25K AZUCAR, 15K ARROZ, 5 CAFE NESCAFE, 15B ENSALADAS VERDES, 15B ENSALADAS MIX PIMIENTOS, 10 SUFRITOS, 50 PAQ SALCHICHAS, 3K MAYONESA, 50 TOMATES, 8K ZANAHORIAS Y 8K CEBOLLAS.  $ 964.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.310 $ 964.310
Total Neto $ 964.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.219
TOTAL OC $ 1.147.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.