Orden de Compra. Nº
2658-321-SE19
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ALIMENTOS OP277 DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2658-321-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS OP277 DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 660
Comuna
Ancud
Impuesto
183218,9
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vidriosaluminiosdupre
Razón Social
GALVARINO DUPRE CARTER
R.U.T.
2.599.421-3
Sucursal
vidriosaluminiosdupre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
1
Unidad
3 LIMO COMPLETO, 5 POLVO IMPERIAL, 3 SOBRE DE ORÉGANO, 6 MANJAR DE KILO, 22 BOLSA DE MERMELADA, 4 PAQ DE LEVADURA, 3 SAL FINA, 2 JUGO DE LIMON, 20 PATE DE TERNERA, 6 PIMENTON EN CAJA, 18 SOPAS MAGGI, 30 PEPINOS VERDES, 48 POSTRE DE LECHE, 48 POSTRE JALEA, 10 PAQ FIDEOS, 24 ACELGAS, 9 QUESO LAMINADO, 10K DE VACUNO, 10K PULPA, 50 TRUTOS DE POLLO, 20 ACEITE, 60 YOGURT, 50 CHULETAS DE CERDO, 80 MANZANAS VERDES, 4 SACO DE PAPAS, 2 HARINADE 50K, 70 HAMBURGUESA, 50 CARNE MOLIDA, 25 LECHUGA, 24 MARGARINA, 30 SALSA DE TOMATE, 4 TARRO DE MILO, 6 CAJA DE TE GRANDE, 6 TARRO CAFE ECCO, 15 TALLARINES, 15 ESPIRALES, 6 BANDEJAS HUEVO BLANCO, 56 PANES COMPLETO, 6 BEBIDAS, 2 TARRO DURAZNO, 10K CARNE VACUNO, 8K POROTOS, 11 TARRO JUREL, 7K ZAPALLO, 25K AZUCAR, 15K ARROZ, 5 CAFE NESCAFE, 15B ENSALADAS VERDES, 15B ENSALADAS MIX PIMIENTOS, 10 SUFRITOS, 50 PAQ SALCHICHAS, 3K MAYONESA, 50 TOMATES, 8K ZANAHORIAS Y 8K CEBOLLAS.
$ 964.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 964.310
$ 964.310
Total Neto
$ 964.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.219
TOTAL OC
$ 1.147.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.