Orden de Compra. Nº
2658-494-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-395-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2658-494-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-395-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2658-395-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 660
Comuna
Ancud
Impuesto
16832,29
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria B y T
Razón Social
Comercial B y T Ltda
R.U.T.
76.026.043-6
Sucursal
Libreria B y T
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10161904
Flores secas
2
Unidad
Ramos de Flores Secas.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
25
Unidad
Hojas de Pepel Canson color cafe.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111609
Papel para forrar
5
Unidad
Paquete Papel de Choclo color Cafe(1), verde(2), azul(2).-
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
14121503
Cartulina
10
Unidad
Pliego cartulina plateada.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
31201603
Gomas
5
Unidad
Pack 10 unid. Goma eva diversos colores.
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.735
$ 3.735
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
2
Unidad
Pendrive 8 Gb. (Economico)
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
3
Unidad
Frasco de silicona liquido 100 ml.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
52161543
Grabadoras o reproductores de MP4
6
Unidad
Reproductor MP4 de 2 Gb.(Economico)
$ 10.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.650
$ 61.650
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad
Lapiz Glitter Glue diversos colores.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
Total Neto
$ 88.591
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.832
TOTAL OC
$ 105.423
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.