Orden de Compra. Nº2658-494-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-395-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-494-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-395-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2658-395-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 16832,29
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria B y T
Razón Social Comercial B y T Ltda
R.U.T. 76.026.043-6
Sucursal Libreria B y T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161904
Flores secas2UnidadRamos de Flores Secas.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25UnidadHojas de Pepel Canson color cafe.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111609
Papel para forrar5UnidadPaquete Papel de Choclo color Cafe(1), verde(2), azul(2).-  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
14121503
Cartulina10UnidadPliego cartulina plateada.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31201603
Gomas5UnidadPack 10 unid. Goma eva diversos colores.  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735 $ 3.735
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadPendrive 8 Gb. (Economico)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
44121634
Rollos dispensadores de pegamento3UnidadFrasco de silicona liquido 100 ml.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
52161543
Grabadoras o reproductores de MP46UnidadReproductor MP4 de 2 Gb.(Economico)  $ 10.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.650 $ 61.650
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadLapiz Glitter Glue diversos colores.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 88.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.832
TOTAL OC $ 105.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.