Orden de Compra. Nº2658-629-OC07 "CARTRIDGE.O.P.N. 222 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-629-OC07
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 26-07-2007
Nombre de la Orden de Compra CARTRIDGE.O.P.N. 222 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 53472
Proveniente de Licitación 2658-577-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna -1
Impuesto 29925
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TERACOM LIMITADA
R.U.T. 77.070.330-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta15UnidadCartuchos de tintaTINTAS T020 TIPO EPSON $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.925
TOTAL OC $ 187.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.