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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2658-652-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HERRAMIENTAS Y OTROS.O.P.M. 597 DIDEF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direcciòn de Administraciòn y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada 660 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 660 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
23135,29205 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 660 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DISMAT LTDA. |
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Razón Social |
SOC PEREZ Y CARDENAS LTDA
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R.U.T. |
78.353.120-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL DISMAT LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101501
| Carretillas | 1 | Unidad no definida | CARRETILLA CONCRETERA 80 LTS | |
$ 33.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.529
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$ 33.529
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27112003
| Rastrillos | 4 | Unidad no definida | RASTRILLO RAYUN | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.128
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$ 15.126
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53111502
| Botas de mujer | 4 | Unidad no definida | BOTAS DE GOMA DAMA REYNA | |
$ 7.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.244
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$ 29.244
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31211910
| Mitones | 4 | Unidad no definida | GUANTES ULTRAFLEX | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848
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$ 1.849
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 4 | Unidad no definida | TRAJE DE AGUA SPROFLEX | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016
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$ 42.017
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Total Neto
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$ 121.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.135
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$ 144.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.