|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2658-662-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-674-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ancud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
|
|
R.U.T. |
69.230.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
|
|
R.U.T. |
69.230.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 660 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
50160 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 660 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
altos de coquiao |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTOS DE COQUIAO SPA
|
|
R.U.T. |
77.442.346-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
altos de coquiao |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221202
| Cereales en barra | 300 | Unidad | BARRITAS DE CEREALES | |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 300 | Unidad | GALLETAS DE 35 GRS SURTIDAS | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 300 | Unidad | JUGOS DE 200 CC | |
$ 280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 264.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.160
|
|
$ 314.160
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.