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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2658-731-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-551-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2658-551-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direcciòn de Administraciòn y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada 660 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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R.U.T. |
69.230.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 660 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
22611,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 660 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Dimasur |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA
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R.U.T. |
76.314.750-9 |
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Sucursal |
Ferreteria Dimasur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | ESPATULAS METALICAS DE $2 | ESPATULAS METALICAS DE $2 |
$ 386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.544
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$ 1.544
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31211505
| Pinturas aceitosas | 8 | Unidad | GALON PINTURA OLEO SINTETICO BRILLANTE COLOR VERDE MUZGO | GALON PINTURA OLEO SINTETICO BRILLANTE COLOR VERDE MUZGO |
$ 10.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.600
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$ 80.600
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | GALONES DE PINTURA OLEO SINTETICO BRILLANTE COLOR NEGRO | GALONES DE PINTURA OLEO SINTETICO BRILLANTE COLOR NEGRO |
$ 10.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.150
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$ 20.150
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS DE 1" TIPO HELA | BROCHAS DE 1" TIPO HELA |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536
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$ 536
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA DE 4" TIPO HELA | BROCHA DE 4" TIPO HELA |
$ 1.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.772
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$ 2.772
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47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad | ESCOBILLAS DE ACERO | ESCOBILLAS DE ACERO |
$ 3.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.408
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$ 13.408
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Total Neto
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$ 119.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.612
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$ 141.622
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.