Orden de Compra. Nº2658-853-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-738-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-853-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-738-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2658-738-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna *
Impuesto 99538,72
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS CHILOE
Razón Social FIDELISA IRIS MAYORGA SOTO
R.U.T. 4.356.769-1
Sucursal MADERAS CHILOE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc40Unidadmetros de cumbrera de zinc-alum de 40cm por lado  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.880 $ 49.880
11151712
Tejido de papel4Unidadpapel fieltro rollo de 40 metros  $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2Unidadtiras de pvc sanitario de 110mm  $ 5.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770
13111016
Polietileno50Unidadkilos polietileno negro manga 2 mm x 0,15  $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.050 $ 60.050
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidadgalon de barniz incoloro  $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
27111510
Herramientas para desforramiento10Unidadazadones con mango  $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
27112004
Palas10Unidadpalas punta de huevo  $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.690 $ 28.690
27112004
Palas10Unidadpalas cuadradas  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
27112121
Grapa de ángulo5Unidadkilos de grapas galvanizadas 1"  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.335 $ 5.335
27121704
Uniones Hidráulicas6Unidadtee 1/2"  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
27121704
Uniones Hidráulicas4Unidadterminales HE 1/2"  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304 $ 304
30103605
Tablas de madera26Unidadpiezas de coigue de 1 x 8 x 3,60 en bruto  $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.922 $ 51.922
30103605
Tablas de madera55Unidadpiezas de coigue 2 x 3 x 3,60 mts bruto  $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.205 $ 84.205
30103605
Tablas de madera26Unidadpiezas de coigue de 3 x 3 x 3,60 en bruto  $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.696 $ 59.696
31161503
Clavo-tornillo15Unidadkilos de clavos de techo de 2"  $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.785 $ 22.785
31231313
Tubería de plástico20Unidadmts de cañeria cobre 1/2  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
40142604
Codos de tubo4Unidadcodos sanitario de 110mm  $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
46171505
Llaves2Unidadllaves de corte rapido de 1/2"  $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752 $ 3.752
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidaddesague de lavamano  $ 2.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.694 $ 4.694
Total Neto $ 523.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.539
TOTAL OC $ 623.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.