Orden de Compra. Nº2658-856-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-635-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-856-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-635-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2658-635-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 17495,01
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTAS EPSON 19  $ 17.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.087 $ 51.087
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTAS EPSON 20  $ 13.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.992 $ 40.992
Total Neto $ 92.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.495
TOTAL OC $ 109.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.